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año:2004
 
tipodocumento:INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
 

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Tipo documental (61)
ANALISIS DE DECRETOS EJECUTIVOS
2
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES ANTERIORES AL 2005
1574
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES DE OTROS ASUNTOS PRESUPUESTARIOS
286
CALIFICACION DE IDONEIDAD
427
CANONES
2
CERTIFICACION DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL
2
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS
3
CIRCULAR
2
CONTRATOS Y/O ADDENDA
1756
CONVENIOS
320
CRITERIOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA (HISTÓRICO)
74
CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
834
DEUDA POLITICA
7
DICTAMENES
19
FACTURAS
3
INFORME U OFICIO SOBRE CONFLICTO RELATIVO A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
3
INFORME U OFICIO SOBRE LA EXCEPCION DE CONTAR CON AUDITORIA INTERNA Y CONTROLES ALTERNOS
8
INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
2
INFORME U OFICIO SOBRE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIÁS
1
INFORME U OFICIO SOBRE NOMBRAMIENTO INTERINO DEL AUDITOR O SUBAUDITOR INTENO
13
INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
12
INFORME U OFICIO SOBRE PROYECTOS O REGULACIONES EN MATERIAS COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
5
INFORME U OFICIO SOBRE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL DEL AUDITOR O SUBAUDITOR INTERNO
1
INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
4
INFORME U OFICIO SOBRE REGULACIONES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS A LA AUDITORIA INTERNA
1
INFORME U OFICIO SOBRE SITUACIONES EN TORNO A MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA AUDITORIA INTERNA
2
INFORME, OFICIO O DICTAMEN SOBRE SUSPENCIÓN O DESTITUCIÓN DEL AUDITOR O SUBAUDITOR (ART. 15 LOCGR)
7
INFORMES DE FISCALIZACIONES
308
INFORMES DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES Y ORGANOS
105
INFORMES Y LIQUIDACIONES
226
LEGALIZACION DE LIBROS
1
LEVANTAMIENTOS DE PROHIBICION PARA PARTICIPAR COMO OFERENTES
16
LIQUIDACION DE FESTEJOS POPULARES
5
LIQUIDACION FINAL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA
1
MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXTERNA
338
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERNA
3
NORMATIVA PARA ENTES FISCALIZADOS
7
OFICIO DE REMISION DE INFORMES
590
OFICIOS CON DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
34
OFICIOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO INTERNOS
1
OFICIOS DE DEVOLUCIÓN
4
OFICIOS DE REMISION DE RELACION DE HECHOS
5
OFICIOS SOBRE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES
2
OFICIOS VARIOS
8
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON EL ASUNTO
3
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON EXTRAORDINARIOS
9
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS
23
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON MODIFICACIONES EXTERNAS
5
OTROS OFICIOS RELACIONADOS CON PRESUPUESTOS INICIALES
155
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
557
PRESUPUESTO INICIAL
292
RECURSOS DE RECONSIDERACION Y REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO
13
RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
293
RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
490
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PLANTEADAS A LA CGR
1
SOLICITUD DE CRITERIO O PRONUNCIAMIENTO
1
SOLICITUD DE INFORMACION O DE CRITERIO
1
SOLICITUD DE INFORMACION
2
TABLAS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS (KILOMETRAJE)
1
VIATICOS
2
ZONAJE
1
División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores Sra. Denia Rojas Jiménez 2 25 de noviembre, 2004 Al contestar refiérase al oficio No. 14753 29 de noviembre, 2004 DI-CR-761 Señora Denia Rojas Jiménez Secretaria del Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ Estimada señora: Asunto: Remisión del informe No. INF-DI-CR-29/2004 relativo al concurso público realizado por la Municipalidad de Alfaro Ruiz para nombrar Auditor Interno (artículo 31 LGCI). Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los señores miembros del Concejo Municipal, para lo correspondiente, se remite el informe Nº INF-DI-CR-29/2004, relativo al concurso público realizado por la Municipalidad de Alfaro Ruiz para nombrar auditor interno (artículo 31 de la Ley General de Control Interno No. 8292). Se devuelve la terna y el expediente del proceso del citado concurso público, el cual se encuentra conformado por un tomo que contienen los atestados de los participantes y los documentos del proceso, para un total de 165 folios, numerados consecutivamente. Atentamente, Licda. Mercedes Campos Alpizar, MCP Fiscalizador MCA/msq Anexos: Informe No. INF-DI-CR-29/2004, terna y expediente del proceso de concurso público Ci: Lic. Edwin Gamboa Miranda, Gerente Área de Servicios de Municipales de la DFOE-CGR. Archivo Central Expediente Copiador NI: 17312 y 19123 · Informe u oficio sobre el proceso de nombramiento 2004005521-1 Artículo 31 LGCI DIVISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES INFORME- ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ PARA NOMBRAR AUDITOR INTERNO I INTRODUCCIÓN 1.1 ORIGEN DE ...
Fecha publicación: 26/11/2004
Fecha emisión: 23/11/2004
Documento: 14753-2004.doc
Institución: MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Lic. Rodrigo Solano Solano 10 17 de noviembre, 2004 Al contestar refiérase al oficio Nº 14337 17 de noviembre, 2004 DI-CR-747 Licenciado Rodrigo Solano Solano Contador Público Autorizado Estimado señor: Asunto:Sobre la “impugnación contra la resolución emitida por ese ente fiscalizador mediante informe N° INF-DI-CR-18/2004...”, según oficio No. DI-CR-481 emitido por el Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores (CENREL). Se da respuesta a su oficio de fecha 17 de setiembre del año en curso, en el cual se presenta la “impugnación” contra la resolución emitida por este Órgano Contralor en el informe No. INF-DI-CR- 18/2004, comunicado mediante el oficio No. 10906 (DI-CR-481) del 14 de setiembre del presente año. De acuerdo con su nota, se solicita a este Despacho que “reconsidere la resolución emitida por ese ente fiscalizador mediante el informe N° INF-DI-CR-18/2004, y se declare aprobado todo el proceso del concurso público N° 002.04, para ocupar el puesto de Auditor Interno en la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social.” La impugnación planteada en su oficio, será considerada para los efectos de atender esta gestión, como un recurso ordinario de revocatoria contra lo resuelto en el informe No. INF-DI-CR-18/2004 relativo a dicho proceso del concurso público No. 002-04, emitido por el Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores de la Contraloría General, en adelante Centro de Relaciones. Sobre el particular, esta Unidad procede a indicar lo siguiente: I. Antecedentes 1. Mediante el oficio No. GG-286-04 del 06 de agosto del 2004, suscrito por el Gerente General de la Oper ...
Fecha publicación: 19/11/2004
Fecha emisión: 16/11/2004
Documento: 14337-2004.doc
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores Ing. Enrique Velásquez Baixench 9 de setiembre de 2004 4 AL CONTESTAR REFIÉRASE AL No. 10906 14 de setiembre, 2004 DI-CR-481 Ingeniero Enrique Velásquez Baixench Gerente General OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Estimado señor: Asunto: Remisión del informe No. INF-DI-CR-18/2004 relativo al Concurso Público Nº 002-04 realizado por la Operadora de Pensiones Complementarias - CCSS para nombrar Auditor Interno (artículo 31 LGCI). Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los señores miembros del Consejo Director, para lo correspondiente, se remite el informe Nº INF-DI-CR-18/2004, relativo al Concurso Público Nº 002-04 realizado por la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social para nombrar auditor interno (artículo 31 de la Ley General de Control Interno No. 8292). Se devuelve la terna y el expediente del proceso del citado concurso público, el cual se encuentra conformado por un tomo que contiene los atestados de los participantes y los documentos del proceso, para un total de 267 folios, numerados consecutivamente. Atentamente, Licda. Mercedes Campos Alpízar MCP Jefe de Unidad MCA/RCM/ech Anexos: Informe No. INF-DI-CR-18/2004, terna y expediente del proceso de concurso público No. 002-04 Ci: Lic. Luis Fernando Campos Montes, Servicios de Financieros, Economía y Comercio - DFOE Expediente Archivo Central (2) Copiador ( Informe u oficio sobre el proceso de nombramiento NI: 16330 Gestión y proceso: 2004005189-1 Artículo 31 LGCI DIVISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES INFORME- ARTICUL ...
Fecha publicación: 12/09/2004
Fecha emisión: 09/09/2004
Documento: 10906-2004.doc
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Sr. Fernando Arroyo Camacho 5 28 de julio, 2004 Al contestar refiérase al oficio Nº 08557 28 de julio, 2004 DI-CR-358 Señor Fernando Arroyo Camacho Secretario Municipal MUNICIPALIDAD DE NARANJO Estimado señor: Asunto: Respuesta a solicitud de suspensión del proceso de concurso público para la selección y nombramiento en el puesto de Subauditor Interno de la Municipalidad de Naranjo. Con el propósito de que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal de ese Municipio, nos referimos a la nota sin número remitida el 8 de los corrientes, en la que expone una serie de razones por las cuales se solicita la suspensión del proceso para nombrar al Subauditor Interno. Se aduce que “...las condiciones económicas de la Municipalidad no le permiten hacerle frente a la inclusión y pago de salario de un nuevo funcionario a cargo del puesto de subauditor, esto porque el contenido presupuestario no alcanza para ello.”. Asimismo, fundamenta la decisión del Concejo de no contar con los servicios de un subauditor, por cuanto “...actualmente el auditor trabaja ya a tiempo completo para la Municipalidad, y no como lo venía haciendo antes a tan solo un cuarto de tiempo. Esto hacía que anteriormente el volumen de trabajo se acumulara y fuera muy grande para el auditor, el cual no podía salir adelante con todo el trabajo...”. A la citada nota se adjunta el documento sin número del 9 de julio, mediante el cual transcribe el acuerdo Nº Sexto, tomado por el Concejo Municipal de Naranjo, en la Sesión Ordinaria Nº 27 del 5 de julio, el que indica lo siguiente: “ARTICULO SEXTO- SE RECIBE NOTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA No-7238 DEL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SU ...
Fecha publicación: 30/07/2004
Fecha emisión: 27/07/2004
Documento: 08557-2004.doc
Institución: MUNICIPALIDAD DE NARANJO
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Sr. Marcony Suárez Soto 2 15 de julio, 2004 Al contestar refiérase al No. 07954 15 de julio, 2004 DI-CR-334 Señor Marcony Suárez Soto Intendente CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE Estimado señor: Asunto: Autorización de nombramiento interino del Auditor Interno del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde en Puntarenas. Con la solicitud de que lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, se da respuesta a su oficio número CMDM06-178 del 15 de junio de 2004, en el cual se solicita la autorización para ejecutar el acuerdo tomado en la sesión No. 178 del 8 de junio del 2004, que dice: “Acuerdo No. 8/ ‘Solicitar autorización a la Contraloría General de la República para contratar directamente, en forma interina y hasta por un año, en la plaza de Auditor Interno a medio tiempo a un Contador Privado, considerando que el concurso público 1-2004 fue declarado desierto al no haber recibido ofertas. Lo anterior mientras se tramita un nuevo concurso, tendiente a llenar la plaza con un profesional calificado, según los términos de la Contraloría General de la República. Se comisiona al Intendente Municipal para que elabore y remita la solicitud a la Contraloría General de la República’. Acuerdo definitivamente aprobado. Se adjunta informe del Intendente Municipal y acuerdo para declarar desierto el concurso público 1-2004”. De acuerdo con el sistema de información de este Órgano Contralor, a la fecha no cuenta con un auditor interno y el presupuesto ordinario de ese Concejo Municipal para este año es de ¢ 73 millones; en consecuencia, esa Institución se encuentra facultada para contratar a un profesional que ocupe ese puesto por me ...
Fecha publicación: 11/07/2004
Fecha emisión: 08/07/2004
Documento: 07954-2004.doc
Institución: CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE DE PUNTARENAS
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Prof. Marlene Gómez Calderón 5 15 de julio, 2004 Al contestar refiérase al No. 07951 15 de julio de 2004 DI-CR-333 Profesora Marlene Gómez Calderón Presidenta FONDO NACIONAL DE BECAS Estimada profesora: Asunto: Devolución por primera vez del expediente relativo al concurso público No. 01-03 de nombramiento del auditor interno del Fondo Nacional de Becas (FONABE). Se atiende el memorial No. JD-017-04 del 26 de mayo de 2004, suscrito por el entonces secretario de Junta Directiva, el Lic. Carlos Chavarría Herrera, mediante el cual somete a la aprobación de esta Contraloría General, el proceso de nombramiento en el puesto de auditor interno –concurso público No.° 01-03. Antes de proceder a responder lo solicitado, es conveniente traer a colación el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, No. 8292 del 31 de julio de 2002, publicada en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre del 2002, que en lo conducente dice: Artículo 31.—Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se realizarán por concurso público promovido por cada ente y órgano de la Administración Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo vetará. En este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a par ...
Fecha publicación: 28/06/2004
Fecha emisión: 25/06/2004
Documento: 07951-2004.doc
Institución: FONDO NACIONAL DE BECAS
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores AL CONTESTAR REFIÉRASE AL No. 07078 28 de junio, 2004 DI-CR-296 Licenciado Max Cerdas López Secretario Ejecutivo CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT) Estimado señor: Asunto: Remisión del informe No. INF-DI-CR-15/2004 relativo al Concurso Público Nº 001-04 realizado por el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) para nombrar Auditor Interno (artículo 31 LGCI). Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los señores miembros del Consejo Director, para lo correspondiente, se remite el informe Nº INF-DI-CR-15/2004, relativo al Concurso Público Nº 001-04 realizado por Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) para nombrar auditor interno (artículo 31 de la Ley General de Control Interno No. 8292). Se devuelve la terna y el expediente del proceso del citado concurso público, el cual se encuentra conformado por tres tomos que contienen los atestados de los participantes y un cuarto tomo con los documentos del proceso, para un total de 2000 folios, numerados consecutivamente. Atentamente, Licda. Celina Mejía Chavarría Fiscalizadora Lic. Raúl Camacho Méndez Fiscalizador CMCH/RCM/ech Anexos: Informe No. INF-DI-CR-15/2004, terna y expediente del proceso de concurso público No. 001-04 ci: Licda. Vilma Gamboa Bolaños, Gerente del Área de Servicios de Educación DFOE Archivo Central (2) Expediente Copiador NI: 7582 y 9087 ( Informe u oficio sobre el proceso de nombramiento Gestión y proceso: 2004002443-1 Artículo 31 LGCI DIVISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES INFORME- ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL CONCURSO PÚBLICO No. 001-04 REALIZADO POR EL CONSEJO NA ...
Fecha publicación: 27/06/2004
Fecha emisión: 24/06/2004
Documento: 07078-2004.doc
Institución: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS (CONICIT)
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE INF-DI-CR-12/2004 Al contestar refiérase al oficio Nº 06496 14 de junio, 2004 DI-CR-276 Licenciada Virginia Chacón Arias Directora Ejecutiva DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL Estimada señora: Asunto: Remisión del informe No. INF-DI-CR-12/2004, relativo al concurso público sin número, realizado por la Junta Administrativa del Archivo Nacional para nombrar Auditor(a) Interno (a) (artículo 31 LGCI). Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los señores miembros de la Junta Administrativa de esa entidad, para lo correspondiente, se remite el informe No. INF-DI-CR-12/2004, relativo al concurso público sin número, realizado por la Comisión para el nombramiento del Auditor Interno de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, de conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, No. 8292. Se devuelven aprobadas la terna y el expediente completo del proceso concursal, el cual consta de dos tomos, con la siguiente foliatura: El primero, del 001 al 149; el segundo, del 150 al 296. Además dos cajas, la primera de ellas con los expedientes de los oferentes de los Nos. 1 al 16 y la segunda con los Nos. del 17 al 33 Atentamente, Licda. Mercedes Campos Alpízar, MCP Jefe de Unidad MCA/MGZ/ech Anexos: Informe No. INF-DI-CR-12/2004, terna y expediente completo (2 tomos y 33 ofertas) del proceso de concurso público sin número ci: Sres. Junta Administrativa del Archivo Nacional Lic. Manuel Corrales Umaña, Jefe de Autorizaciones y Aprobaciones Licda. Vilma Gamboa Bolaños, Gerente de Área de Servicios de Educación-DFOE Licda. María de los Ángeles Guevara Zeledón, Fiscalizadora CENREL Archivo Central (2) Copiador NI: 7369 · Informe u oficio sobre el proceso de nombramiento del Auditor y Subauditor interno Gestión y Proceso No. 2004002387-1 Artículo 31de la Ley General de Contro ...
Fecha publicación: 13/06/2004
Fecha emisión: 10/06/2004
Documento: 06496-2004.doc
Institución: DIRECCION GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores INF-DI-CR-11/2004 Al contestar refiérase al No. 6444 14 de junio, 2004 DI-CR-273 Señor Fernando Gutiérrez O. Presidente Consejo Directivo Centro de Formación de Formadores y de Personal Técnico Para el Desarrollo Industrial de Centroamérica (CEFOF) Estimado señor: Asunto: Remisión del informe No. INF-DI-CR-11/2004 relativo al concurso público No. 01-2004 de nombramiento del Auditor Interno realizado por el Centro de Formación de Formadores y de Personal Técnico (CEFOF) Con la solicitud de que lo haga de conocimiento del Consejo Directivo de ese Centro, se le da respuesta a su oficio sin número, del 23 de abril del presente año, mediante el cual se solicita a esta Contraloría General de la República la aprobación del concurso público No. 01-2004 para el nombramiento del Auditor Interno de esa Institución, de conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Control Interno. Sobre el particular, adjunto le remito el informe No. INF-DI-CR-11/2004 relativo al citado concurso público, en el cual se veta el proceso llevado a cabo, y se procede a la devolución del respectivo expediente. Atentamente, Licda. Mercedes Campos Alpízar, MCP. Jefe de Unidad CMC/ech Anexo: Informe No. INF-DI-CR-11/2004 y expediente ci: Archivo Central Copiador NI: 8454 · Criterios y pronunciamientos Gestión: 2004002630-1 Normativa: Art.31 LGCI DIVISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO DE RELACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN SUPERIORES INFORME RELATIVO AL CONCURSO PÚBLICO NO. 01-2004 REALIZADO POR EL CENTRO DE FORMACIÓN DE FORMADORES Y DE PERSONAL TÉCNICO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CENTROAMÉRICA (CEFOF) PARA NOMBRAR AUDITOR INTERNO, SEGÚN EL ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO I. INTRODUCCIÓN 1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO Mediante oficio sin número del 23 d ...
Fecha publicación: 03/06/2004
Fecha emisión: 31/05/2004
Documento: 06444-2004.doc
Institución: CENTRO DE FORMACION DE FORMADORES (CEFOF)
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR


División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores PAGE División de Desarrollo Institucional Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores Lic. Froylán Quesada Jiménez 3 23 de abril, 2004 Al contestar refiérase al oficio Nº 04116 23 de abril, 2004 DI-CR189 Licenciado Froylán Quesada Jiménez Director Administrativo y Oficial Mayor MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Estimado señor: Asunto: Revisión de propuesta de Evaluación para la selección y nombramiento del Auditor Interno del Ministerio de Comercio Exterior. Se da acuse de recibo del oficio N° OM-186-2004 del pasado 26 de marzo por medio del cual remite la propuesta de “Evaluación para la Selección del Auditor Interno “ con el propósito de que este Órgano Contralor lo revise y así dar inicio a los trámites pertinentes que conlleva el proceso de concurso público para nombrar el auditor interno del Ministerio de Comercio Exterior. Sobre el particular y respetuosamente se reitera la imposibilidad del Órgano Contralor de adelantar criterio sobre un proceso cuyas acciones son de la exclusiva competencia de esa Administración y que por consiguiente el procedimiento empleado en la evaluación a la que hace alusión, es un asunto de control interno que corresponde a ese Ministerio, por lo que se le insta, si no lo ha hecho, a que se dirigida a la autoridad interna competente para dicha revisión y aprobación, como también se recuerda que la unidad designada para llevar a cabo el referido concurso público es la responsable primordial de que se “evalue” a los participantes de conformidad con los lineamientos previamente establecidos y aprobados, ello sin perjuicio de la responsabilidad inherente al jerarca institucional. A la vez, se hace necesario referir lo manifestado por esa Dirección Administrativa y la Oficialía Mayor en el párrafo tercero del oficio que nos ocupa, en el sen ...
Fecha publicación: 22/04/2004
Fecha emisión: 19/04/2004
Documento: 04116-2004.doc
Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS